索引号: 84926230/202009-00004 主题分类: 预算/决算
发文机构: 北川县公安局 发文日期: 2020-09-14
文号: 关键词: 决算

2019年公安局交警大队部门决算编制说明

2020-09-14 17:08文章来源: 北川县公安局
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北川公安局交警决算公开数据.xls 

 

2019年度

四川省绵阳市北川羌族自治县公安局交通管理大队部门决算


目录

 

公开时间:2020914

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算 22

三、支出决算 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)、公安局交警大队的主要职责

1坚持党对公安工作的绝对领导,认真贯彻执行国家、省、市关于政法公安系统依法行政工作;

2、维护国家安全、政权安全,践行新使命,忠诚保大庆,为新中国成立70周年创造安全稳定的政治社会环境;

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动,防范、打击恐怖活动,维护社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业;

4、维护北川县道路交通环境安全有序、依法查处各类道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故等交通管理和服务工作;

(二)、2019年公安局交警大队的主要工作

  2019年,我大队完成2019年春运、辛夷花节、清明节、五一、国防产品运输一级警卫等安保工作;开展货运车辆超载超高专项整治、重点违法行为专项整治;重点车型重点违法行为清零工作,清理报废黄标车车管工作、违法处理业务、事故勘察工作、机动车牌证管理工作、道路安全隐患排查工作、交通安全宣传工作等。

二、机构设置

交警大队系公安局内设机构,单位负责人邓加强,实有正式民警30,辅80人。大队下设基础中队、事故中队、车管所、违法办、特勤中队、永昌中队、擂鼓中队、桂溪中队、禹里中队、墩上中队10个机构。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、   入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计1727.99万元。与2018年相比,收、支总计各增加90.75万元,增长5.54%。主要变动原因是信息化建设经费增加。

二、   入决算情况说明

2019年本年收入合计1424万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1424万元,占100%政府性基金预算财政拨款收入;上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

三、   出决算情况说明

2019年本年支出合计1576.81万元,其中:基本支出1421.83万元,占90.17%;项目支出154.98万元,占9.83%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1727.99万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加90.75万元,增长5.54%。主要变动原因是信息化建设经费增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1576.81万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加107.09元,增长7.29%。主要变动原因是信息化建设经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1576.81万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出39万元,占2.47%公共安全支出1,447.37万元,占91.79%;社会保障和就业支出67.12万元,占4.26%;卫生健康支出17.61万元,占1.12%;住房保障支出5.71万元,占0.36%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1576.81万元,完成预算91.25%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为39万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是此科目为民警住房公积金

2.公共安全支出(类)公安(款行政运行(项): 支出决算为1269.55万元,完成预算99.64%,决算数小于预算数的主要原因是经费未支出;公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)支出决算为82.64万元,完成预算100%决算数等于预算数的主要原因是项目经费全部列支;公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)支出决算为90.18万元,完成预算38.09%决算数于预算数的主要原因是年终未及时支付;公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是项目经费全部列支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为0.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是经费全部列支;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为47.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是养老保险经费全部缴纳;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为19.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是职业年金经费全部缴纳;

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为17.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是医疗保险全部缴纳

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为5.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是住房公积金全部缴纳

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1421.84万元,其中:

人员经费999.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费422.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是三公经费全部列支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算1万元,占100%。具体情况如下:

1.          因公出国(境)经费支出因公出国(境)支出决算2018持平,主要原因是未发生该项工作。

2.         公务用车购置及运行维护费支出,公务用车购置及运行维护费支出决算比2018持平,主要原因是固定资产无公务用车。

3.公务接待费支出1万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加0.81万元,增长526%。主要原因是接待次数增加,其中:

国内公务接待支出1万元,主要用于交管业务督导检查的用餐费等国内公务接待8批次,50人次(不包括陪同人员),共计支出1万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,交警大队机关运行经费支出422.75万元,比2018年增加218.9万元,增长107.38%主要原因是信息化建设项目经费增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,交警大队政府采购支出总额42.15万元,其中:政府采购货物支出42.15万元。主要用于支付警用摩托车的采购经费

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,交警大队无车辆,无单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXXXXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

1XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

2XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

3XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


第三部分       词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.公共安全支出()公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项): 指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

 

XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 

 

附件2

 

XXX项目2019绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

 

 

 


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

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