索引号: 99999983/202211-00008 主题分类: 预算/决算
发文机构: 北川县工信科技局 发文日期: 2019-09-14
文号: 关键词:

2019年度四川省绵阳市北川羌族自治县工业信息化和科技局部门决算

2019-09-14 15:40文章来源: 北川县工信科技局
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公开时间:2020年9月14

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………17

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算 22

三、支出决算 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、民营经济、盐业、无线电和科技创新的方针、政策和法律、法规,拟订全县有关战略规划、计划、政策措施和规范性文件并组织实施。

2.统筹推进工业信息化和科技体制改革。组织推动工业信息和科技深度融合,军民融合发展,工业化与城镇化联动工作;负责推进工业结构调整;会同有关部门健全技术创新激励机制;优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设;组织实施工业和科技强县战略。

3.拟订年度工业经济责任目标并监督实施,监测、分析工业经济运行态势;承担全县工业和科技目标绩效考核;建立工业经济运行预警机制,组织协调运行中的重大问题;负责成品油等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调;负责成品油经营市场监督管理;负责工业和信息化领域的应急管理和国防动员有关工作。

4.拟订科技促进社会发展和农业农村的规划、政策和措施;指导科学普及和科学传播工作;组织参与科技博览会展工作;指导科技型中小企业培育、科技服务业、技术市场和科技中介组织发展;指导科技扶贫与县域创新驱动发展等工作。贯彻执行国、省、市引进外国专家总体规划,建立外国专家联系服务机制,协助上级有关部门办理相关外国人工作许可。组织开展国际合作与科技人才交流。

5.按照规定权限负责全县工业企业固定资产投资项目的审批或报批、备案、核准工作;负责全县工业企业技术改造推进工作,组织实施全县企业技术改造投资工作,组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并监督实施。

6.负责全县企业技术创新体系建设,指导企业技术创新、技术引进和研制;组织指导企业参加技术中心、科技型中小企业、高新技术企业、军民融合企业等的申报工作;负责重大装备国产化和重大技术装备研制,组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

7.负责电力行业管理和监督,协调运行中的重大问题;负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;负责工业淘汰落后产能和化解过剩产能;参与协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

8.负责协调推进工业企业信用制度建设,指导工业企业多渠道融资,参与工业企业上市培育工作,负责拟订全县有关科技、工业和信息化财政专项资金使用计划,负责有关科技、工业和信息化发展资金、基金管理工作,会同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段,实施对科技、工业和信息化工作的宏观调控。

9.负责全县工业企业治乱减负工作,指导工业企业建立现代企业制度,负责全县科技、工业和信息化领域人才工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全县优势产业的推进工作,负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责推进全县中小工业企业、民营经济发展,负责中小微工业企业服务体系建设推进工作。

10.负责对全县工业(不含矿山开采及砂石加工、危险化学品生产、木材采伐及加工等)实施行业管理,组织实施战略性新兴产业发展,指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作,会同有关部门指导科技、工业、通信和无线电领域的社会中介组织发展。

11.负责指导全县规模以上工业企业和通信企业加强安全生产和环境保护工作。

12.负责全县信息化推进工作,统筹规划和协调全县公用通信网、互联网、专用通信网的建设,协调通信企业开展全县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作,协调通信与信息服务市场工作。

13.协助上级无线电管理机构做好本行政区域的无线电管理工作,协助处理无线电干扰事宜,协助依法监督管理无线电台(站),协助维护空中电波秩序,协助依法组织实施无线电管制。

14.负责工业、信息化和科技领域对外交流合作工作,承担科学技术引进、消化、吸收及再创新工作,负责有关信息、统计和评估工作;参与区域经济合作和承接产业转移工作;指导工业、信息化和科技企业开展国际化经营、境外投资及兼并重组。

15.负责全县盐业行业管理、指导和协调工作;负责食盐专营管理工作,制定、组织实施产业政策;维护专营秩序。 

16.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

 

(二)2019年重点工作完成情况。

预计全年新增规上工业企业9户,总数达到50户;实现规上工业总产值近40亿元,同比增长16%以上;规上工业增加值增长10%以上;累计完成工业投资7.42亿元以上,同比增长0.1%以上;累计完成工业技改投资7亿元以上,同比增长10%以上。完成科技型中小企业评价入库26家,新增绵阳市科技型中小企业15家,有效高新技术企业数4家,企业技术合同登记额2000万元。全面完成市下达县目标任务。

 

二、构设置

北川羌族自治县工业信息化和科技局下属二级单位1个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3625.45万元。与2018年相比,收、支总计各减少1484.87万元,下降29.06%。主要变动原因是机改后划分出项目资金及后续项目资金减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1742.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1385.94万元,占79.55%;政府性基金预算财政拨款收入356.34万元,占20.45%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 

出决算情况说明

2019年本年支出合计2924.18万元,其中:基本支出408.40万元,占13.97%;项目支出2515.78万元,占86.03%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3625.45万元。与2018年相比,收、支总计各减少1484.87万元,下降29.06%。主要变动原因是机改后划分出项目资金及后续项目资金减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2567.84万元,占本年支出合计的87.81%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少431.35万元,下降14.38%。主要变动原因是机改后划分出项目资金及后续项目资金减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2567.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出733.00万元,占28.55%;科学技术支出(类)支出170.19万元,占6.63%;社会保障和就业(类)支出14.38万元,占0.56%;卫生健康支出8.86万元,占0.34%;农林水支出0.73万元,占0.03%;资源勘探信息等支出1066.11万元,占41.52%;商业服务业等支出542.16万元,占21.11%;住房保障支出13.47万元,占0.52%;灾害防治及应急管理支出18.94万元,占0.74%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状

图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3269.11万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 支出决算为678.00万元一般公共服务(类)知识产权事务(款)  专利试点和产业化推进(项)支出决算数为5.00万元,完成预算99.73%

2.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项) 支出决算为52.69万元科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项),支出决算为100万元;科学技术(类)其他科学技术支出(款)  其他科学技术支出(项),支出决算为17.50万元;完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为0.56万元社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算为13.82万元完成预算100%

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为4.55万元卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),支出决算为4.31万元,完成预算100%

5.农林水支出(类)扶贫(款其他扶贫支出(项),支出决算为0.74万元,完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出(类)制造业(款其他制造业支出(项),支出决算为822.11万元;资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款其他资源勘探信息等支出(项),支出决算为244.00万元,完成预算76.87%。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款行政运行(项),支出决算为390.53万元;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款其他商业流通事务支出(项),支出决算为102.33万元,商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款其他涉外发展服务支出(项),支出决算为24.60万元;商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款  其他商业服务业等支出(项),支出决算为24.71万元,完成预算100%。

8.住房保障支出类)住房改革支出(款住房公积(项),支出决算为13.47万元,完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出类)应急管理事务(款  安全监管(项),支出决算为18.94万元,完成预算100%。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出408.41万元,其中:

人员经372.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费35.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.46万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%单位现有公务用车0辆无预算安排公务用车购置费公车运行支出预算0元。

3.公务接待费支出0.46万元,完成预算100%其中:国内公务接待批次15次,国内公务接待人次76人。公务接待费支出决算比2018年减少1.54万元,下降77%减少原因为接待人数次数减少。

公务接待费主要用于各项工作工作开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出356.34万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,北川羌族自治县工业信息化和科技局机关运行经费支出35.55万元,比2018年增加4.72万元,增长15.31%主要原因是人员增加及相关工作增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,北川羌族自治县工业信息化和科技局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,北川羌族自治县工业信息化和科技局共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

 

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进行预算编制,故未开展了预算事前绩效评估。

2.项目绩效目标完成情况。
     根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进行预算编制,故未开展了预算事前绩效评估

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

 

3.部门开展绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对目进行预算编制,故未开展了预算事前绩效评估


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

 

北川羌族自治县工业信息化和科技局部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

北川羌族自治县科技经信和商务局下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,事业单位1个。

(二)机构职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化、民营经济、盐业、无线电和科技创新的方针、政策和法律、法规,拟订全县有关战略规划、计划、政策措施和规范性文件并组织实施。

2.统筹推进工业信息化和科技体制改革。组织推动工业信息和科技深度融合,军民融合发展,工业化与城镇化联动工作;负责推进工业结构调整;会同有关部门健全技术创新激励机制;优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设;组织实施工业和科技强县战略。

3.拟订年度工业经济责任目标并监督实施,监测、分析工业经济运行态势;承担全县工业和科技目标绩效考核;建立工业经济运行预警机制,组织协调运行中的重大问题;负责成品油等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调;负责成品油经营市场监督管理;负责工业和信息化领域的应急管理和国防动员有关工作。

4.拟订科技促进社会发展和农业农村的规划、政策和措施;指导科学普及和科学传播工作;组织参与科技博览会展工作;指导科技型中小企业培育、科技服务业、技术市场和科技中介组织发展;指导科技扶贫与县域创新驱动发展等工作。贯彻执行国、省、市引进外国专家总体规划,建立外国专家联系服务机制,协助上级有关部门办理相关外国人工作许可。组织开展国际合作与科技人才交流。

5.按照规定权限负责全县工业企业固定资产投资项目的审批或报批、备案、核准工作;负责全县工业企业技术改造推进工作,组织实施全县企业技术改造投资工作,组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并监督实施。

6.负责全县企业技术创新体系建设,指导企业技术创新、技术引进和研制;组织指导企业参加技术中心、科技型中小企业、高新技术企业、军民融合企业等的申报工作;负责重大装备国产化和重大技术装备研制,组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。

7.负责电力行业管理和监督,协调运行中的重大问题;负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;负责工业淘汰落后产能和化解过剩产能;参与协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

8.负责协调推进工业企业信用制度建设,指导工业企业多渠道融资,参与工业企业上市培育工作,负责拟订全县有关科技、工业和信息化财政专项资金使用计划,负责有关科技、工业和信息化发展资金、基金管理工作,会同有关部门运用财政、信贷、税收等经济手段,实施对科技、工业和信息化工作的宏观调控。

9.负责全县工业企业治乱减负工作,指导工业企业建立现代企业制度,负责全县科技、工业和信息化领域人才工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全县优势产业的推进工作,负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责推进全县中小工业企业、民营经济发展,负责中小微工业企业服务体系建设推进工作。

10.负责对全县工业(不含矿山开采及砂石加工、危险化学品生产、木材采伐及加工等)实施行业管理,组织实施战略性新兴产业发展,指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作,会同有关部门指导科技、工业、通信和无线电领域的社会中介组织发展。

11.负责指导全县规模以上工业企业和通信企业加强安全生产和环境保护工作。

12.负责全县信息化推进工作,统筹规划和协调全县公用通信网、互联网、专用通信网的建设,协调通信企业开展全县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作,协调通信与信息服务市场工作。

13.协助上级无线电管理机构做好本行政区域的无线电管理工作,协助处理无线电干扰事宜,协助依法监督管理无线电台(站),协助维护空中电波秩序,协助依法组织实施无线电管制。

14.负责工业、信息化和科技领域对外交流合作工作,承担科学技术引进、消化、吸收及再创新工作,负责有关信息、统计和评估工作;参与区域经济合作和承接产业转移工作;指导工业、信息化和科技企业开展国际化经营、境外投资及兼并重组。

15.负责全县盐业行业管理、指导和协调工作;负责食盐专营管理工作,制定、组织实施产业政策;维护专营秩序。 

16.承担经县政府批准保留的行政审批事项。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

我单位行政编制数11人,事业编制数15人,年末在职人数22人,其中行政人员10人,事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入3525.45万元。

(二)部门财政资金支出2924.18万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

单位部门预算由办公室人事工资管理人员向财务人员提供经编制部门、人社部门审定的在编在职人员工资数据,按财政局要求准确编制预算,经财政部门批复后作为预算控制目标,严格支出控制,确保预算严格有效执行。不得随意追加调整预算,发挥预算对经济活动的管控作用。确需追加调整的应按原程序重新编制、重新审批。

(二)专项预算管理。

财政预算管理的法制化、数据化、规范化、高效化要求专项预算提前细化,资金指标计划严格在新预算法规定的时间内下达。

项目资金严格按照用款计划按项目合同约定及文件要求执行拨付,严格按照项目资金管理办法实行专款专用。

(三)结果应用情况。

根据本单位支出绩效评价指标体系,积极开展对本单位预算支出绩效自评工作,并对自评结果加以总结分析,为领导决策提供参考,完善资金分配,健全管理制度,为下年预算、支出安排予以调整。

 

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

工信科技局2019年度整体支出绩效评价良好,全面完成了各项预算指标。

(二)存在问题。

 绩效评价工作推进力度需进一步加大。绩效评价的结果应用还不够。

(三)改进建议。

高度重视绩效管理队伍的建设以及进一步完善绩效管理体制机制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进行预算编制,故无项目基本情况。

(二)项目绩效目标。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进行预算编制,故未开展了项目绩效目标评估。

合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初未对项目进行预算编制,故未开展了项目的自评。

 

 

 


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


2019年决算公开数据.xls
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