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中国共产党北川羌族自治县委员会
统一战线工作部2024年部门预算

发表时间:2024-03-04 15:35 信息来源:北川县委统战部 作者:北川县委统战部 阅读人次:
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 中国共产党北川羌族自治县委员会

统一战线工作部2024部门预算

 

 

 

 

目录

 

第一部分 中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分 中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部2024部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算支出预算

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部2024部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 


 

第一部分  中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部概况

 

中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部2024部门预算

一、基本职能及主要工作

(一)中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部(以下简称统战部)职能简介。

1)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2)研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各地、各部门(单位)统一战线工作。

3)负责发现、培养党外代表人士,制定党外干部培养规划,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,推动学校、医院、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。做好党外干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作,组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划,统筹推进网络统战工作,打造网络统战平台,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5)贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订民族工作的政策和重大措施,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工,统筹协调做好少数民族干部工作。

6)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订宗

教工作的重大政策措施并督促落实。

7)负责联系、培养非中共代表人士,支持、帮助非中共代表人士加强自身建设、发挥作用。通报情况、反映意见、制定年度协商计划,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,做好支持非中共人士履行职责。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子代表人士,开展思想政治工作,指导学校、医院、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

8)负责联系、培养新的社会阶层代表人士,支持帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议,开展思想政治工作,指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

9)承担全县非公有制经济协调工作,负责全县非公有制经济代表人士工作,参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策。调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10)统一领导港澳台统战工作,牵头开展港澳统战工作,负责对台统战工作。贯彻落实海外统战工作政策、对台工作方针政策和规划并组织协调、督促检查落实。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。统筹协调、管理指导全县各乡镇、各部门对台工作,促进北川与台湾在经济、科技、文化、教育、卫生、体育、新闻、学术等领域的交流事宜。负责对台宣传、涉台教育工作。会同有关部门开展台胞台属工作,依法开展涉台权益保护工作。处理涉台事件。

11)统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责起草涉侨地方性法规草案、拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

12)管理指导乡(镇)统战工作。受县委委托,领导县民族宗教局党组县工商联党组、县侨联,指导县民族宗教局县工商联和县侨联工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

13)完成县委交办的其他任务。

(二)统战部2024年重点工作。

1.加强思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”。着力提升政治品德,增强政治敏锐性,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,把讲政治贯穿于统战工作始终。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,进一步深化主题教育成果。宣讲宣传中央、省委、市委、县委的重大方针政策、重要会议精神,坚定广大统战对象跟党走的思想自觉。主动摸排、化解统战领域各类矛盾纠纷,牢牢把握统战领域意识形态工作的领导权和主动权。

2.加强工作能力建设。围绕中心,服务大局,着力提升统战工作贡献率。民族工作方面:深入持久开展民族团结进步创建,着力打造一批“铸牢中华民族共同体意识示范点”“民族团结进步示范单位”。深入实施“讲好民族团结进步故事”活动,挖掘选树一批先进模范个人,创作一批优秀文艺作品。办好用好“禹羌文化研究中心”“大禹研习所”等平台,推进“优秀民族文化保护创新工程”,促进民族文化、民俗文化的传承和发展。用好用活民族类项目资金,统筹推进市内协同发展、少数民族特色村寨保护等工作。宗教工作方面:加强宗教中国化建设,引导支持宗教界践行社会主义核心价值观,打造“六好”示范场所。持续开展宗教领域安全隐患排查整治,坚决防范和处置非法宗教活动。细化深化民间小庙管理,压实工作职责,加强民间小庙安全工作。工商联工作方面:加强民营企业党建工作,积极引导民营经济人士听党话、感党恩、跟党走。坚持“两个健康”发展战略,切实维护民营经济合法权益。加强商会建设,密切对外联系,架好“引进来”和“走出去”桥梁。引导民营企业投入光彩事业,深化“万企兴万村”措施,助力乡村振兴。港澳台侨工作方面:举办好第六届海峡两岸大禹文化交流活动,进一步加强两岸经济文化交流,着力扩大禹羌文化影响力。积极发挥侨联、侨办、台办作用,持续做好侨胞侨属、台胞台属关爱服务工作,积极筹备县台联会成立工作。党外知识分子和新的社会阶层人士工作方面:调整、更新、完善无党派人士信息库、新的社会阶层人士信息库、网络人士信息库,推进重点人物库动态管理。加强对党外知识分子和新的社会阶层人士培养,积极开展党外知识分子联谊会换届工作,积极筹备北川中华职业教育社成立大会。落实党外干部配备标准,选拔使用优秀的党外代表人士。

3.加强统战队伍建设。深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,不断增强做好统战工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉。坚决履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”,纵深推进党的建设。压紧压实各级各部门统战工作职责,不断提升大统战工作格局运行效能。严格落实中央八项规定精神,力戒形式主义、官僚主义,始终树牢廉洁从政意识。加强统战干部培养,强化日常监督管理,培养高素质专业化统战干部队伍。

二、部门预算部门构成及部门概况 

北川羌族自治县委统战部为一级预算部门下属二级预算单位0个。

北川羌族自治县委统战部编制数为7名,其中公务员(含参照公务员管理事业人员)7事业编制0名,工勤编制0名。部门实有在职人员总数8人,其中公务员(含参照公务员管理事业人员)7人,事业编制1工勤编制0离退休3人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部2024部门预算表

 


一、部门收支总表(公开表1

二、部门收入总表(公开表1-1

三、部门支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

、一般公共预算支出预算表(公开表3

、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

、一般公共预算“三公”经费支出预算(公开表3-3

、政府性基金预算支出预算(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1

十二、国有资本经营预算支出预算(公开表5

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6

十四、部门整体支出绩效目标表

统战部2024年部门预算公开报表.xlsx 

 

第三部分  中国共产党北川羌族自治县委员会统一战线工作部

2024部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出统战部2024年收支总预算231.16万元2023年收支预算总数增加24.51万元,主要原因是项目预算和人员增加

(一)收预算情况              

统战部2024收入预算231.6万元,其中: 一般公共预算拨款收入231.16万元,占收入总额的100%,较2023206.65万元增加24.51万元;政府性基金预算拨款收入0万元占收入总额的0%,较20230万元增加0万元;事业收入0万元占收入总额的0%,较20230万元增加0万元;其他资金0万元占收入总额的0%,较20230万元增加0万元

(二)支出预算情况

统战部2024支出预算231.16万元,其中: 基本支出180.16万元,占支出总额的78%,较2023159.65万元增加20.51万元。 项目支出51万元,占支出总额的22%,较202347万元增加4万元

二、财政拨款收支预算情况说明

    统战部2024财政拨款收支总预算231.16万元,2023年财政拨款收支总预算增加24.51万元,主要原因是项目预算和人员增加 

收入包括:一般公共预算拨款收入231.16万元;支出包括:一般公共服务支出186.24万元、社会保障和就业支出28.36万元、卫生健康支出4.78万元、住房保障支出11.78万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

统战部2024年一般公共预算当年拨款231.16万元,比2023年预算数增加24.51万元,主要原因是项目预算和人员增加 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出186.24万元,占81%;社会保障和就业支出28.36万元,占12%卫生健康支出4.78万元,占2%、住房保障支出11.78万元,占5%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2024预算数为135.24万元,主要用于人员工资、日常公用经费等

2.社会保障和就业支出(类)行政部门离退休(款)行政单位离退休(项)2024预算数为4.8万元,主要用于退休人员经费

2.社会保障和就业支出(类)行政部门离退休(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)2024预算数为15.71万元,主要用于在职人员养老保险缴费

3.社会保障和就业支出(类)行政部门离退休(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项)2024预算数为7.85万元,主要用于在职人员职业年金缴费

4.医疗卫生(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)2024预算数为4.78万元,主要用于在职人员医疗保险缴费

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024预算数为11.78万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。

6.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)其他统战事务支出(项)2024预算数为51万元,主要用于社区统战工作、党外干部培训工作、新的社会阶层人士和新媒体联谊会工作、县宗教界政协委员生活补助费、园区统战工作、党外知识分子工作、侨务工作、港澳台工作、市内协同发展项目工作、统战实践创新基地工作

四、一般公共预算基本支出情况说明

统战部2024年一般公共预算基本支出180.16万元,其中:

人员经费164.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等

公用经费16万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费等

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

统战部2024“三公”经费财政拨款预算数0.48万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.48万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费2024预算2023年预算持平

2024公务接待费计划用于统战部开展各项公务活动,主要是保障日常接待

(三)公务用车购置及运行维护费2023年预算持平

部门现有公务用车0辆。

2024预算安排公务用车购置费0万元

2024安排公务用车运行维护费0万元。

、政府性基金预算支出情况说明

统战部2024年政府性基金预算支出0万元,2023年预算数持平

、国有资本经营预算支出情况说明

统战部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年机关运行16万元,用于办公费2万元,印刷费1.05万元,水电费0.88万元,邮电费0.7万元,差旅费7.42万元,公务接待费0.48万元,福利费1.37万元,其他2.1万元

(二)政府采购情况

2024统战部安排政府采购预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,统战部固定资产总额11.87万元。共有车辆0辆。

2024部门预算安排车辆购置经费,无购置部门价值100万元以上的大型设备。

(四)绩效目标设置情况 

2024年,统战部按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排231.16万元,其中编制项目绩效目标预算51万元,共11个项目:社区统战工作项目2万元、党外干部培训项目6万元、新的社会阶层人士和新媒体联谊工作项目6万元、县宗教界政协委员生活补助6.4万元、园区统战工作项目2万元、侨务工作项目17万元、市内协同发展工作项目2万元、统战实践创新基地工作项目2万元结合绩效目标申报,着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现,全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标,根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标,做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行,切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规,切实把“花钱必问效,无效必问的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他