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北川羌族自治县融媒体中心2024年单位预算

发表时间:2024-03-04 16:52 信息来源:北川县委宣传部 作者:北川县融媒体中心 阅读人次:
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北川羌族自治县融媒体中心2024单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  北川羌族自治县融媒体中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  北川羌族自治县融媒体中心2024部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

、一般公共预算支出预算表

、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、政府性基金预算支出预算

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县融媒体中心2024单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 北川羌族自治县融媒体中心概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川羌族自治县融媒体中心

2024单位预算

 

  一、北川羌族自治县融媒体中心职能简介。

负责贯彻落实新闻宣传路线、方针、政策,把握正确舆论导向,合理配置各类新闻媒体资源,为促进全县经济、政治、文化和社会建设服务;负责贯彻执行内部宣传、互联网新闻宣传,建立健全新闻宣传有关规章制度,依法推进所属新闻媒体各项工作;负责所属媒体建设和管理;负责开发、建设和应用新技术新闻媒体平台;负责对全县重大活动、重要工作、重要项目和经济社会民生等各项事业的典型人物和先进事迹新闻报道,唱响主旋律、传递正能量;负责所属新闻媒体队伍思想建设和业务建设,加强专业技术人才和干部队伍建设;承办县委和归口领导管理部门交办的其他任务。 
  二、北川羌族自治县融媒体中心2024年重点工作。

(一)持续做好主题宣传。围绕贯彻落实习近平总书记春节视频连线石椅村重要讲话精神、县域经济高质量发展、乡村振兴、文明城市创建等重大主题,综合运用新闻宣传、专题宣传、典型宣传,全面报道我县高质量发展的生动实践、先进做法、突出经验。

(二)持续强化对外宣传。在传统媒体主阵地开展外宣攻坚,在新型媒体矩阵中寻求新突破,加强与中央省市媒体的深度融合,结合县内大事要事精准投送优质新闻线索和素材,及时在中央、省级主流媒体发声,促进好新闻多渠道传播,让北川故事讲得好、更响亮。

(三)持续创新传播方式。紧盯新媒体行业内容生产风向标,整合全媒体资源,进一步充实短视频产品生产力,加快提升移动短视频创作的质量和水平。聚焦阶段性重大主题,坚持在贴近群众上下功夫,运用短、活、新的打开方式,创作一批指尖上的“现象级”精品,努力抢占融合传播制高点。

(四)持续强化播出安全。持续完善新闻稿件三审和重播重审程序,确保播出内容安全。强化人防、物防、技防保障,开展安全播出隐患排查整改和应急演练。做好24小时和重要安全保障期值班安排,制定应急处突工作方案, 确保重要会议、重要保障期、重点时段内不发生安全播出事故。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  北川羌族自治县融媒体中心

2024单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在本页下面插入本单位整个预算公开表)

一、单位收支总表(公开表1

二、单位收入总表(公开表1-1

三、单位支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

、一般公共预算支出预算表(公开表3

、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

、一般公共预算“三公”经费支出预算(公开表3-3

、政府性基金预算支出预算(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1

十二、国有资本经营预算支出预算(公开表5

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6

(注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

[金山文档] 2024年北川羌族自治县融媒体中心单位预算公开.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  北川羌族自治县融媒体中心

2024单位预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,北川羌族自治县融媒体中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县融媒体中心部门2024年收支总预算699.54万元,比2023年收支预算总数增加269.73万元,主要原因是基本支出和项目支出增加。

(一)收预算情况

北川羌族自治县融媒体中心单位2024年收入预算699.54万元,其中:一般公共预算拨款收入699.54万元,占收入总额的100%,较2023年429.81万元增加269.73万元。

(二)支出预算情况

北川羌族自治县融媒体中心单位2024年支出预算699.54万元,其中:基本支出619.54万元,占支出总额的88.56%,较2023年增加189.73万元。项目支出80万元,占支出总额的11.44%,较2023年增加80万元。

二、财政拨款收支预算情况说明 

 北川羌族自治县融媒体中心单位2024年财政拨款收支总预算699.54万元,比2023年财政拨款收支总预算增加269.73万元,主要原因是基本支出和项目支出增加。 

收入包括:一般公共预算拨款收入699.54万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出638.54万元、社会保障和就业支出34.88万元、卫生健康支出8.78万元、住房保障支出17.44万元。
   一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县融媒体中心单位2024年一般公共预算当年拨款699.54万元,比2023年预算数增加269.73万元,主要原因是基本支出和项目支出增加。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出638.54万元,占91.3%;社会保障和就业支出34.88万元,占0.5%;卫生健康支出8.78万元,占5.7%;住房保障支出17.44万元,占2.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2024年预算数为558.45万元,主要用于:行政运行支出。

2.文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2024年预算数为80万元,主要用于:其他广播电视支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为23.25万元,主要用于:养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为11.63万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为8.78万元,主要用于:医疗保险支出。

6.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为17.44万元,主要用于:公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县融媒体中心单位2024年一般公共预算基本支出619.54万元,其中:

人员经费600.54元,主要包括:工资福利支出596.7万元、商品和服务支出3.84万元。

公用经费19万元,主要包括:其他商品和服务支出0.49万元、商品和服务支出18.51万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县融媒体中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数4.52万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费1.52万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。

(二)公务接待费2024年预算较2023年预算持平。

 2024年公务接待费计划用于融媒体中心开展各项业务活动,主要保障融媒体中心各项公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

部门现有公务用车1辆,其中:XX车XXX辆,XX车XX辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费3万元。主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县融媒体中心单位2024年政府性基金预算支出0万元,较2023年预算数持平。

、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县融媒体中心单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

因机构改革,固定资产尚未与县文广旅局进行盘点清理,故固定资产总额在文广旅局统一填报,年初预算将公务用车运行维护费预算至北川羌族自治县融媒体中心单位。故本年存在有车辆,但无固定资产价值情况。

(一)机关运行经费

北川羌族自治县融媒体中心单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2024年,北川羌族自治县融媒体中心单位无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,北川羌族自治县融媒体中心单位固定资产总额0万元。其原因在于因机构改革,固定资产尚未与县文广旅局进行盘点清理,故固定资产总额在文广旅局统一填报。

2024年单位预算有(无)安排车辆购置经费0万元,无购置部门价值100万元以上的大型设备。

(四)绩效目标设置情况 

2024年,北川羌族自治县融媒体中心单位按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排80万元,其中编制项目绩效目标预算80万元,共1个项目:融媒体中心外宣稿酬奖励经费项目80万元,结合绩效目标申报,着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现,全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标,根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标,做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行,切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规,切实把“花钱必问效,无效必问责的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他