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2021年度四川省绵阳市北川羌族自治县白什乡卫生院单位决算

发表时间:2022-09-23 17:16 信息来源:北川县卫生健康局 作者:北川县卫生健康局 阅读人次:
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公开时间:2022年9月23日

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、机构设置

、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作;提供基本医疗服务,开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理;贯彻落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部配备使用基本药物,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制,实施基本药物零差价率销售;协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告;开展康复治疗康复训练,提供计划生育技术指导与服务;对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导;协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作,协助做好爱国卫生工作。

二、机构设置

北川羌族自治县白什乡卫生院设置院长1名,副院长1名,内设预防保健科、全科医疗科、外科、内科、急诊医学科、康复医学科等科室,床位编制5张,人员编制8人,医院实有床位16张,实有在职员工14人,其中在编4人,临聘10人;在职人员中,拥有初级职称的人员4人。

二、2021年重点工作完成情况

2021年我院门、急诊共接诊12147人次,医疗收入门诊26.4万元;收治住院病人159人次,住院收入19.2万元;合计总收入45.6万元;新冠防控工作为切实做好新型冠状病毒疫情防控工作,确保疫情病毒不传播,认真开展新型冠状病毒防疫工作,全力保障人民群众健康安全和社会秩序安定有序。紧密结合我乡实际情况,我院成立“健康卫士”志愿服务团队;细致排查返乡人群,并要求各村全力配合做好返乡群众排查工作,细化分片包保,逐户排查并宣传,引导群众配合做好排查工作,对于发现疫区返乡的群众第一时间上报,并做好防疫工作;全面做好健康宣教,免费发放口罩、消毒药品、宣传资料等,在入户进行摸排外来人员的同时做好新型冠状病毒宣传工作,增强群众的卫生意识和自我防护能力,形成群防群控局面;针对疫情期间重点人群的就医问题,开展免费送医送药上门服务,为老百姓提供便捷就医,减少外出;通过发放宣传单、张贴公告、LED播放宣传口号等多种方式来提高群众对疫情发展和防控重视程度,让防控知识深入人心,切实增强群众自我保护意识。引导群众树立正确的舆论导向,号召群众不信谣、不传谣,平稳度过疫情高发期;完成新冠接种合计3220人次,其中第一剂:1216人次,第二剂:1127人次,第三剂:877人次。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计180.27万元、支出总计165.48万元。与2020年相比,收入增加25.74万元,增长16.66%;支出总计减少15.58万元,下降8.6%。主要变动原因是2021年收到灾后重建项目资金及发热哨点项目资金收入增加,因灾后重建项目工程未完工尾款未支付,因支出总计减少。

2021年本年收入合计180.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入19.88万元,占11.03%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入45.59万元,占25.29%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入114.8万元,占63.68%。

2021年本年支出合计165.48万元,其中:基本支出133.43万元,占80.63%;项目支出32.05万元,占19.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

2021年财政拨款收入总计19.88万元、支出总计19.88万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加11.76万元,增长144.83%;支出总计各增加7.96万元,增长66.78%。主要变动原因是2020年项目资金由卫健局转到基本户直接支出,2021年项目资金都拨付到大平台,故财政拨款收入增长过高。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出19.88万元,占本年支出合计的12.01%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.76万元,增长144.83%。主要变动原因是2020年项目资金由卫健局转到基本户直接支出,2021年项目资金都拨付到大平台,故财政拨款支出增长过高

2021年一般公共预算财政拨款支出19.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出19.88万元,占100%;住房保障支出0万元,占0%。

2021年一般公共预算支出决算数为19.88万元,完成预算100%。其中:

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为8.09万元,完成预算100%。

2. 卫生健康支出(类)其它卫生健康支出(款)其它卫生健康支出(项):支出决算为11.79万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:

人员经费0万元。

公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无增减变动。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年无增减变动。其中:

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,北川羌族自治县白什乡卫生院运行经费支出0万元,比2020年增减无变动。

(二)政府采购支出情况

2021年,北川羌族自治县白什乡卫生院政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,北川羌族自治县白什乡卫生院共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)等0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)乡镇卫生院(项):指中心用于乡镇卫生院医疗事务方面的支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码

实施单位

项目预算

执行情况

(万元)

预算数:

 

执行数:

 

 

其中:

财政拨款

 

其中:

财政拨款

 

 

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

 

完成

指标

数量指标

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

效益

指标

经济效益  指标

 

 

 

 

 

社会效益  指标

 

 

 

 

 

生态效益  指标

 

 

 

 

 

可持续影响 指标

 

 

 

 

满意

度指标

满意度

指标

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表