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北川羌族自治县信访局
2021年部门预算编制说明

发表时间:2021-04-07 16:37 信息来源:北川县信访局 作者:北川县信访局 阅读人次:
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一、基本职能及2021年主要工作任务

县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)研究起草有关信访工作的政策和规范性文件制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施,提出改进和加强信访工作的建议负责本系统、本部门依法行政工作。

(二)负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关法规政策的建议。

(三)负责党中央、国务院、省、市、县领导批示交办信访事项的落实和督促检查,综合协调指导全县信访工作,向县直各部门(单位)和各乡(镇)、经开区转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实总结推广信访工作经验,协调信访工作的宣传和信息发布。

(四)负责处理群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家、省、市信访局及有关部门转送、交办北川羌族自治县的群众来信、来电、来访。

(五)承担群众进京、到省市、来县集体上访和非正常上访的协调处理责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

(六)承担协调处理县领导接待群众来访和包案处理信访案件的责任,组织县党代表、县人大代表、县政协委员联系群众定期参与接待群众来访工作。

(七)建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用。

(八)承担县信访工作联席会议日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

(九)承担信访事项复查复核工作。

)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(十)承办信访局和县委、县政府交办的其他事项

2021年主要工作任务:

(一)全力以赴抗击新冠疫情。

(二)全力抓好灾后恢复重建。

(三)全面履行从严治党责任。一是加强思想政治建设。

(四)全面整改巡察反馈问题。

(五)全面完成2020年目标任务。

二、部门概况  

我局一级预算单位1个。

    信访局编制总数为12人,其中行政编制7人,事业编制5人。2020年12月末在职人员总人数11人,其中行政人员6人,事业人员5人。

三、收支预算情况说明

2021年我局收入预算总额为2118682元,其中:当年财政拨款收入2118682元。相应安排支出预算2118682元,其中:一般公共服务支出1841575元,社会保障和就业220068元,卫生健康支出57039元 

(一)收支预算情况

1.我局2021年收入预算2118682元,均为一般公共预算拨款收入,较2020年1992159元增加了126523元。

2.我局2021年支出预算2118682元,较2020年1992159元增加了126523元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

我局2021年财政拨款收支总预算2118682元。较2020年1992159元增加了126523元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入2118682元。

    2.支出2118682元,其中:一般公共服务支出1841575元,社会保障和就业220068元,卫生健康支出57039元

    四、财政拨款收支预算情况说明

   我局2021年财政拨款收支总预算2118682元。支出包括:一般公共服务支出1841575元,社会保障和就业220068元,卫生健康支出57039元

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2021年部门预算总收入为2118682元,较2020年部门预算收入为1992159元增加了126523元,增加6.35%;2021年部门预算总支出2118682元,较2020年部门预算收入为1992159元增加了126523元,增加6.35%。支出增加主要原因:干部工资的晋级晋档,住房公积金基数的变化,致使人员经费增加

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

     我局2021年收入预算2118682元,均为一般公共预算拨款收入。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年一般公共预算当年拨款支出2118682元。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出1841575元主要用于人员工资、机构正常运转日常支出

2.社会保障和救业支出类支出220068元,主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.卫生健康支出57039元,主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我局2021年“三公”经费财政拨款预算数7200元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费7200元,公务用车运行维护费0元。

(一)因公出国(境)经费

2021年无因公出国(境)经费预算安排。

(二)公务接待费2021年预算

2021年公务接待费预算7200元,主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现在没有公务车辆。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

我局2021年一般公共预算基本支出2118682元,其中:

工资福利支出1889662元,主要包括:工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出183900元,主要包括:日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助45120元,主要包括:退休干部生活补助,奖励金等。

(二)政府采购情况

2021年我局无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,我局固定资产总额239412.35元。共有车辆0辆,其中保留公务用车0辆等

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)指:反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:信访局2021年预算公开表.xlsx