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2015年决算公开

发表时间:2016-12-19 09:40 信息来源:县委宣传部 作者:县委宣传部 阅读人次:
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关于四川省绵阳市北川羌族自治县委宣传部2015年部门决算编制说明

    一、基本职能及主要工作

1贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策,制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。

2负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作,会同有关部门做好党员、干部的教育工作;组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。

3宏观指导、部署企业的思想政治工作,负责企事业单位政治工作考核和培训工作。

4研究制定精神文明建设的规划、措施,指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展,做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。

5指导、协调全县中小学校的德育、政治理论教学和思想政治工作。

6负责引导新闻舆论导向。统筹协调互联网上的新闻宣传;抓好对外宣传工作,做好外宣品的制作。

7负责规划和指导全县文化事业与文化产业的发展,将文化产业培养成县域经济新的增长极。

8负责指导宣传文化系统各部门各单位的工作,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

9负责含民间文化人才在内的基层文化队伍的培训、教育、培养工作;组织制订基层文化队伍的建设规划

10、承办县委和上级党委宣传部门交办的其他事项。

、部门概况

县委宣传部为县委工作部门,挂北川县精神文明建设活动办公室的牌子,下有北川羌族自治县新闻宣传中心(宣传部管理的直属单位)、北川羌族自治县社会科学界联合会(宣传部代管)、北川羌族自治县文学艺术界联合会(宣传部代管)、北川羌族自治县互联网信息办公室,为县委宣传部管理的副科级事业单位。县新闻宣传部中心为县委宣传部管理全额拨款的直属事业单位。县社科联为县委、县政府领导下的学术性人民团体,由县委宣传部代管并全额拨款的正科级参公事业单位。县文学艺术界联合会为县委、县政府领导下的正科级学术性人民团体,由县委宣传部代管并全额拨款的正科级事业单位

、收决算总体情况

2015县委宣传部收入决算总额605.14万元其中当年财政拨款收入406.05万元,事业收入0万元,上年结转收入199.09万元。收入决算总额较2014年减少79.16万元,主要原因严格执行八项规定,厉行节约,控制经费开支。

2015县委宣传部支出决算总额为605.14万元,其中:一般公共服务支出458.41万元,社会保障和就业20.71万元,医疗卫生6.13万元,住房保障支出32.67万元文化体育与传媒支出43.51万元,其他支出为43.71万元。年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014增加119.94万元,主要原因是列支2014年财政返还额度199.9万元。

财政拨款支出决算情况

县委宣传部财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转完成日常工作任务以及承担全省宣传事务发展相关工作 

基本支出,是用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

(一)一般公共服务支出458.41万元主要用于单位职工基本工资、津补贴发放、单位公业务费开支等

社会保障和就业支出20.71万元主要用于单位退休职工离退休经费。

医疗卫生支出6.13万元主要用于单位职工社会保障缴费。

住房保障支出32.67万元主要用于单位职工住房公积金支出。

其他支出43.71元,主要用于其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费
  2015宣传部无因公出国(境)费用。

  2015年因公出国(境)团组 0 次,出国(境 0人。

(二)公务接待费
  2015年公务接待费  15.36   万元,2014年决算数 减少5.14万元 主要原因是 认真执行八基规定,严格控制接待标准。         

公务接待 180  批次, 1460    人,共计支出 15.36   万元,具体开支内容包括:单位对上、对下各项业务工作接洽,媒体各项采访活动接待等。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费 17.2    万元,2014年决算数减少3.3万元 主要原因是坚持定点加油、定点维修,加强公车使用管理。截至201512月底,单位共有公务用车 3    辆,其中:轿车0 辆、越野车3    .
  2015年车辆运行维护费支出  17.2  万元,用于下乡开会、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计 156.7万元。
  (二)政府采购情况
  本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为 0 万元,其中货物类  0万元、服务类 0万元,均按照《政府采购法》及《四川省20142015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》(川办函[2011]226号)相关规定组织实施政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况
  本部门2015年末车辆数合计为  3  

 

 

支出总表
                  表2
编制单位:         2015年度       金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 605.14 259.95 345.19      
201 一般公共服务 458.39 156.70 301.69      
20113 商贸事务 47.80   47.80      
2011308 招商引资 47.80   47.80      
20132 组织事务 75.00   75.00      
2013299 其他组织事务 75.00   75.00      
20133 宣传事务   156.70 178.89      
2013301 行政运行 156.70 156.70        
2013302 一般公共服务行政管理事务 58.78   58.78      
2013399 其他宣传事务 120.11   120.11      
207 文化体育与传媒支出 43.50   43.50      
20701 文化 32.50   32.50      
2070108 文化活动 32.50   32.50      
20799 其他文化体育与传媒支出 11.00   11.00      
2079999 其他文化体育与传媒支出 11.00   11.00      
208 社会保障和就业支出  20.77 20.77        
20805 行政事业单位离退休 20.77 20.77        
2080501 归口管理行政单位离退休 20.77 20.77        
210 医疗卫生与计划生育支出 6.13  6.13         
21005 医疗保障  6.13  6.13         
2100501 行政单位医疗 6.13  6.13         
221 住房保障支出 32.66  32.66         
22102 住房改革支出 32.66  32.66         
2210201 住房公积金 32.66  32.66         
229 其他支出 43.69  43.69         
22999 其他支出 43.69  43.69         
2299901 其他支出 43.69  43.69         
               
               
               

 

 

 

2015年人员支出财政拨款决算明细表
表2_1
部门: 金额单位:万元
项目 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 151.88 50.12 70.51 4.21 15.00       12.04
201 一般公共服务支出 133.74 50.12 70.51 4.21 8.86       0.04
2013 宣传事务 133.74 50.12 70.51 4.21 8.86       0.04
2013301 行政运行 133.74 50.12 70.51 4.21 8.86       0.04
208 社会保障和就业支出  20.77              
20805 行政事业单位离退休 20.77              
2080501 归口管理行政单位离退休 20.77              
210 医疗卫生与计划生育支出 6.13       6.13        
21005 医疗保障  6.13       6.13        
2100501 行政单位医疗 6.13       6.13        
221 住房保障支出 32.66                
22102 住房改革支出 32.66                
2210201 住房公积金 32.66                
229 其他支出 43.69               12.00
22999 其他支出 43.69               12.00
2299901 其他支出 43.69               12.00
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
表2_2
部门: 金额单位:万元
项目 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 367.04 6.01 5.20     1.40 3.71 0.60 0.09   6.40   5.78 22.01 10.2   237.91         67.69
201 一般公共服务支出 291.85 6.01 5.20     1.40 3.71 0.60 0.09   6.40   5.78 22.06 10.2   211.91         18.50
20113 商贸事务 47.80                               47.80          
2013308 招商引资 47.80                               47.80          
20132 组织事务 57.80 5.60 2.20       2.50       3.00   15.00  5.00   20.00         4.5
2013299 其他组织事务 57.80 5.60 2.20       2.50       3.00     15.00  5.00   20.00         4.5
20133 宣传事务 186.26 0.41 3.00     1.40 1.21 0.60 0.09   3.40   5.78 7.06  5.20   144.11         14.00 
2013301 行政运行 112.37 0.41       0.20 0.41 0.60 0.09   3.40     4.06  3.20              
2013302 一般行政管理事务 53.78   3.00                   5.78       31.00         14.00 
2013399 其他宣传事务支出 120.11         1.20 0.80             3.00 2.00   113.11          
207 文化体育与传媒支出 43.50                               26.00         17.50 
20701 文化 32.50                               15.00         17.50 
2070108 文化活动 32.50                               15.00         17.50
20799 期货文化体育与传媒支出  11.00                               11.00          
2079999 期货文化体育与传媒支出  11.00                               11.00          
                                               
                                               

 

2015年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表2_3
部门: 金额单位:万元
项目 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 53.67   20.77     0.23           32.66      
208 社会保障和就业支出    20.77                        
20805 行政事业单位离退休   20.77                        
2080501 归口管理行政单位离退休   20.77                        
2013 宣传事务           0.23                  
2013301 行政运行           0.23                  
221 住房保障支出                       32.66      
22102 住房改革支出                       32.66      
2210201 住房公积金                       32.66      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:   2015年度       金额单位:万元
单位名称 财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
宣传部 32.56 0.00 17.20 0.00 17.20 15.36