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青片乡2018年部门预算编制说明

发表时间:2018-05-16 13:05 信息来源:青片乡 作者:青片乡 阅读人次:
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青片乡2018年部门预算编制说明

     按照预算管理有关规定,北川羌族自治县青片乡部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及2018年主要工作任务

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令;制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作;执行国家财政工作政策和法规,协助税务征收,管理好财政支出;切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全乡经济社会可持续发展;保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利;保护各种经济组织的合法权益;负责指导支持和帮助村民委员会的工作;办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

2018年青片乡将充分挖掘和开发羌文化,保护自然环境资源,进一步巩固青片乡森林生态旅游型小镇的创建成果,申报“省级森林小镇”,创建森林生态旅游小镇。为提升乡村旅游知名度,丰富群众生活,促进乡村旅游致富,将举办举办“龙灯节”、“沙朗节”、“情歌节”等传统民俗文化节日。为了保障群众用电安全,将进行城镇电网升级,全乡完成农电网改造工程。
二、部门概况  

  青片乡下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。

属于一级预算单位。按照县级编制核定文件,我单位行政编制12个,事业编制8个,事业工勤1个

三、收支预算情况说明

  2018年青片乡收入预算总额为380.2096万元,其中:当年财政拨款收入380.2096万元。事业收入0万元,上年结转收入0万元,相应安排支出预算380.2096万元,其中:一般公共服务115.878万元,社会保障和就业35.3378万元,医疗卫生6.8713万元,农林水支出204.5968万元,住房保障支出17.5257万元.

(一)收支预算情况

   1.青片乡2018年收入预算380.2096万元,均为一般公共预算拨款收入,较2017年增加47.0904万元。

   2.青片乡2018年支出预算380.2096万元,较2017年支2017年增加47.0904万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

   青片乡2018年财政拨款收支总预算380.2096万元。较2017年增加收入47.0904万元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入380.2096万元。支出380.2096万元,其中:一般公共服务115.878万元,社会保障和就业35.3378万元,医疗卫生6.8713万元,农林水支出204.5968万元,住房保障支出17.5257万元.

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2018年青片乡收入预算总额为380.2096万元,其中:当年财政拨款收入380.2096万元。相应安排支出预算380.2096万元,其中:一般公共服务115.878万元,社会保障和就业35.3378万元,医疗卫生6.8713万元,农林水支出204.5968万元,住房保障支出17.5257万元.

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

青片乡2018年部门预算总收入为380.2096万元,较2017年部门预算收入为333.1192万元,增加47.0904万元,增加14%;2018年部门预算总支出380.2096万元,较2017年的333.1192万元,增加47.0904万元,增加14%。支出增加主要原因:村社区干部补助标准提高 、编制人员增加人员经费增加,每村5万元农村公共运行维护纳入年初预算

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

     青片乡2018年收入预算380.2096万元,均为一般公共预算拨款收入。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算当年拨款支出380.2096万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出115.878万元,主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和救业支出类支出35.3378万元,主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出6.8713元,主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.农林水事务类支出204.5968万元,主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补,大学生村官生活补助、事业编制人员工资等支出。

5.住房保障类支出17.5257万元,主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青片乡2018年“三公”经费财政拨款预算数1.44万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.44万元,公务用车运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2018年无因公出国(境)经费预算安排。

(二)公务接待费2018年预算

2018年公务接待费预算1.44万元,主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆,车型为越野车

2018年无预算安排公务用车购置费。

2018年公车运行支出无预算。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

青片乡2018年一般公共预算基本支出380.2096万元,其中:

工资福利支出199.8096万元,主要包括:工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出98.3936万元,主要包括:日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助82.0064万元,主要包括:抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)政府采购情况

2018年,青片乡无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,青片乡固定资产总额245.7282万元。共有车辆1辆,其中保留公务用车1

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)指:反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

   

部门预算收支总表
单位:元
                        
               2018年预算数                2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入 3,802,096 一、一般公共服务支出 1,158,780
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 353,378
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 68,713
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出 2,045,968
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、国土海洋气象等支出
二十一、住房保障支出 175,257
二十二、粮油物资储备支出
二十三、国有资本经营预算支出
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
           3,802,096            3,802,096
七、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配 
八、上年结转     其中:转入事业基金
三十、结转下年
                   3,802,096                    3,802,096
部门预算收入总表
单位:元
     合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 单位代码 单位名称  (科目) 金额 其中:教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入
合计 3,802,096 3,802,096
419919 北川羌族自治县青片乡 3,802,096 3,802,096
201   一般公共服务支出 1,158,780 1,158,780
01     人大事务 72,876 72,876
  201   01 01   419919       行政运行 72,876 72,876
03     政府办公厅(室)及相关机构事务 940,488 940,488
  201   03 01   419919       行政运行 940,488 940,488
31     党委办公厅(室)及相关机构事务 145,416 145,416
  201   31 01   419919       行政运行 145,416 145,416
208   社会保障和就业支出 353,378 353,378
05     行政事业单位离退休 341,858 341,858
  208   05 01   419919       归口管理的行政单位离退休 21,200 21,200
  208   05 05   419919       机关事业单位基本养老保险缴费支出 229,041 229,041
  208   05 06   419919       机关事业单位职业年金缴费支出 91,617 91,617
08     抚恤 11,520 11,520
  208   08 01   419919       死亡抚恤 11,520 11,520
210   医疗卫生与计划生育支出 68,713 68,713
11     行政事业单位医疗 68,713 68,713
  210   11 01   419919       行政单位医疗 44,585 44,585
  210   11 02   419919       事业单位医疗 24,128 24,128
213   农林水支出 2,045,968 2,045,968
01     农业 581,661 581,661
  213   01 04   419919       事业运行 581,661 581,661
07     农村综合改革 1,464,307 1,464,307
  213   07 05   419919       对村民委员会和村党支部的补助 1,464,307 1,464,307
221   住房保障支出 175,257 175,257
02     住房改革支出 175,257 175,257
  221   02 01   419919       住房公积金 175,257 175,257
部门预算支出总表
单位:元
     合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 单位代码 单位名称(科目)
合计 3,802,096 3,802,096
419919 北川羌族自治县青片乡 3,802,096 3,802,096
201   一般公共服务支出 1,158,780 1,158,780
01     人大事务 72,876 72,876
  201   01 01   419919       行政运行 72,876 72,876
03     政府办公厅(室)及相关机构事务 940,488 940,488
  201   03 01   419919       行政运行 940,488 940,488
31     党委办公厅(室)及相关机构事务 145,416 145,416
  201   31 01   419919       行政运行 145,416 145,416
208   社会保障和就业支出 353,378 353,378
05     行政事业单位离退休 341,858 341,858
  208   05 01   419919       归口管理的行政单位离退休 21,200 21,200
  208   05 05   419919       机关事业单位基本养老保险缴费支出 229,041 229,041
  208   05 06   419919       机关事业单位职业年金缴费支出 91,617 91,617
08     抚恤 11,520 11,520
  208   08 01   419919       死亡抚恤 11,520 11,520
210   医疗卫生与计划生育支出 68,713 68,713
11     行政事业单位医疗 68,713 68,713
  210   11 01   419919       行政单位医疗 44,585 44,585
  210   11 02   419919       事业单位医疗 24,128 24,128
213   农林水支出 2,045,968 2,045,968
01     农业 581,661 581,661
  213   01 04   419919       事业运行 581,661 581,661
07     农村综合改革 1,464,307 1,464,307
  213   07 05   419919       对村民委员会和村党支部的补助 1,464,307 1,464,307
221   住房保障支出 175,257 175,257
02     住房改革支出 175,257 175,257
  221   02 01   419919       住房公积金 175,257 175,257
财政拨款收支预算总表
单位:元
                        
               2017年预算数                合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 3,802,096 一、本年支出
  一般公共预算拨款收入 3,802,096     一般公共服务支出 1,158,780 1,158,780
  政府性基金预算拨款收入     外交支出
  国有资本经营预算拨款收入     国防支出
二、上年结转     公共安全支出
  一般公共预算拨款收入     教育支出
  政府性基金预算拨款收入     科学技术支出
  国有资本经营预算拨款收入     文化体育与传媒支出
  上年财政拨款资金结转     社会保障和就业支出 353,378 353,378
    社会保险基金支出
    医疗卫生与计划生育支出 68,713 68,713
    节能环保支出
    城乡社区支出
    农林水支出 2,045,968 2,045,968
    交通运输支出
    资源勘探信息等支出
    商业服务业等支出
    金融支出
    援助其他地区支出
    国土海洋气象等支出
    住房保障支出 175,257 175,257
    粮油物资储备支出
    国有资本经营预算支出
    预备费
    其他支出
    转移性支出
    债务还本支出
    债务付息支出
    债务发行费用支出
二、结转下年
                   3,802,096                    3,802,096 3,802,096
附件:青片乡2018年预算公开表.xls